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前言
推荐序 公司基业长青的内部控制指南
第1章 《企业内部控制基本规范》解读
1.1 美国内部控制理论和实践的发展
1.2 中国内部控制理论和实践的发展
1.2.1 中国内部控制发展脉络
1.2.2 财政部《企业内部控制基本规范》
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1.2.3 中国内部控制体系
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1.3 内部控制的规定及相关人员的责任
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1.3.1 相关法规对内部控制的规定
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1.3.2 相关人员在内部控制中的责任
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第2章 风险评估
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2.1 风险概述
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2.1.1 风险的概念
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2.1.2 风险的特性
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2.1.3 风险的分类
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2.1.4 风险承受度
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2.2 风险评估的一般程序
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2.2.1 风险评估的概念
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2.2.2 风险评估的一般程序与方法
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第3章 合规范围
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3.1 自上而下基于风险的方法
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3.2 范围界定的步骤
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3.2.1确定合并财务报表层次和科目层次的重要性水平,识别重要会计科目和披露事项
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3.2.2确定重要业务流程及关键信息系统
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3.2.3确定重要组织单位
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3.2.4 识别重要会计科目和披露事项的相关财务报表认定
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第4章 内部控制体系建设
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4.1 内部控制体系建设概述
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4.1.1 内部控制体系建设组织体系
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4.1.2 内部控制体系建设的内容
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4.1.3 内部控制建设过程
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4.2 公司层面内部控制建设
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4.2.1 内部环境
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4.2.2 风险评估
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4.2.3 控制活动
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4.2.4 信息与沟通
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4.2.5 内部监督
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4.3 IT一般控制建设
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4.3.1 控制环境
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4.3.2 信息安全
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Verizon 程序员将工作外包给中国
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4.3.3项目建设管理
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4.3.4系统变更管理
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4.3.5 信息系统日常运作
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4.3.6 最终用户操作
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4.4 业务层面内部控制建设
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4.4.1 业务流程梳理
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4.4.2 业务流程描述
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4.4.3确认关键控制
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4.5 IT应用控制建设
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4.5.1应用系统的划分
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4.5.2应用系统用户权限管理
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4.5.3应用系统自动控制
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第5章 内部控制执行与维护
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5.1 内部控制执行
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5.1.1 内部控制执行的现状
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5.1.2 内部控制执行的内容
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5.2 内部控制维护
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第6章 内部控制评价
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6.1 内部控制测试
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6.1.1 内部控制测试概述
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6.1.2 测试的实施
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6.1.3 测试报告
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6.2 缺陷评估
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6.2.1 概述
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6.2.2 缺陷评估认定标准
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6.2.3 缺陷评估程序
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6.3 评价报告
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附录A COSO新框架(COSO—IC/2013)17项总体原则简要说明
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附录B 内控体系建设100问
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附录C 香港《企业管治常规守则》摘录
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附录D 美国萨班斯法案(SOX)摘录
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参考文献
更新时间:2020-04-08 19:47:30